南平:审计监督促财政绩效管理规范运作
2020年,南平市审计局对2019年度市本级财政预算执行和其他财政收支、决算草案等情况进行了审计。查出上级提前下达的转移支付资金8590.20万元未按规定编入预算、应由财政直接支付的大额资金2869.39万元采用授权方式支付、专项资金1219.75万元结转两年以上未按规定收回统筹安排、收回的存量资金3641.80万元未按规定缴入国库等5个方面36项问题。针对查出问题,及时进行跟踪督促落实。截至2020年12月31日,整改期限内的审计项目发现的问题均整改到位。南平市审计局促市财政局出台《南平市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》《南平市本级政府债务支出预算管理暂行办法》《南平市本级财政预算制定动态监控管理办法》等6份文件,有效推动了财政绩效管理规范运作。(南平市审计局 供稿)